8月29日消息 下午,1919酒類平臺科技股份有限公司公布了2016年半年度報告,報告期內(nèi)數(shù)據(jù)顯示如下:
1、實(shí)現(xiàn)營收總額11.78億元,同比增長172.73%;毛利2.38億元,同比增長240.17%;
2、報告期內(nèi),銷售酒水8,886,875瓶,較去年同期增長5,982,209瓶,增幅205.05%,其中,95%以上的門店銷售均系會員消費(fèi);
3、除其他管理收入外的各項收入均有了翻倍增長,門店管理服務(wù)收入增幅達(dá)到623.36%;
4、報告期內(nèi)新開設(shè)門店279家,較去年同期增長126.83%,其中直營店24家,占比8.6%;直管店255家,占比91.4%。期末已開業(yè)門店730家,覆蓋全國349個城市;
5、四川省的銷售收入在同比增長的基礎(chǔ)上,在全國占比下降,除四川外的30個省本期銷售收入同比增長了7.43倍;
從收入來源區(qū)域看,四川省上半年的銷售收入為4.09億元,同比增幅為26.58%,但由于全國各省快速發(fā)展,銷售收入增幅較快,四川銷售占比由去年上半年的83.75%,下降為本期的43.63%;
據(jù)億歐了解,1919酒類平臺科技股份有限公司是線上線下一體化的酒類服務(wù)平臺商,公司的零售業(yè)務(wù)主要服務(wù)對象為終端消費(fèi)者。2014年獲得數(shù)千萬元的A輪融資,2015年12月再次拿到數(shù)千萬元的B輪融資,今年5月份,拿到了中信證券1.15億元的B+輪融資。
報告中提到,1919將傳統(tǒng)零售店的“門店租金+倉儲成本+物流成本+人力成本”的成本結(jié)構(gòu),直接調(diào)整為“門店租金+人力成本”;將傳統(tǒng)零售店訂單來源“線下”拓展至“線下+線上”;將傳統(tǒng)零售店“店面服務(wù)”變?yōu)椤暗昝娣?wù)+上門服務(wù)”;將傳統(tǒng)零售店服務(wù)由“賣商品”變?yōu)椤绑w驗服務(wù)+賣商品”;將傳統(tǒng)電商的“燒錢引流”變?yōu)椤绑w驗店自然引流”。
此外,實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3362萬元,同比下降22.76%,凈利潤下降的主要原因為銷售費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用較快增長。今年因門店快速擴(kuò)張,導(dǎo)致銷售費(fèi)用中人工成本上升5406萬元,較去年同期增加279.58%;直營店數(shù)量的增加,導(dǎo)致門店租金增加1348萬元,增幅144.55%;門店覆蓋區(qū)域的擴(kuò)大導(dǎo)致倉儲物流費(fèi)增加2518萬元,增幅427.23%。
報告稱,未來隨著門店密度的增加,物流費(fèi)用仍將有大幅下降空間,利潤會得到進(jìn)一步提升。隨著業(yè)務(wù)迅速增長,資金需求量增加,融資規(guī)模擴(kuò)大,財務(wù)費(fèi)用中利息支出較上年同期增加1068萬元,增幅428.91%。
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